欧美三级成人_欧美日韩精品在线观看_成人97精品毛片免费看_国产激情亚洲_成人精品国产一区二区4080_国产精品视频一二区

北京注冊會計師協會培訓網中國CPA在線

您現在的位置:首頁 » 專業階段 » 學習資料 » 試題中心

2017年注冊會計師《審計》每日一練:審計相關的內部控制
      2017-08-10 09:50:48     來源:北京注協培訓網         
[摘要]2017年注冊會計師《審計》每日一練:審計相關的內部控制。北京注協培訓網專業團隊精心打造了“2017年注冊會計師每日一練”,方便各位考生每天練習,試題末附有隱藏答案及解析,建議先答題后再看答案,效果更佳。

  2017年北注協培訓網注會qq群(256581403)正在熱烈交流中,快來加入我們,與大家一起在2017年的注會備考征途中奮進吧!

  【題干】 下列有關與審計相關的內部控制的說法中,正確的是( )。

  【選項】

  A.與財務報告相關的內部控制均與審計相關

  B.與審計相關的內部控制并非均與財務報告相關

  C.與經營目標相關的內部控制與審計無關

  D.與合規目標相關的內部控制與審計無關

  點擊查看參考答案及解題思路 >>>

  【正確答案】B

  【答案解析】注冊會計師在財務報表審計中只需要了解與審計相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制,故選項B正確、選項A錯誤。如果與經營和合規目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關,故選項C和選項D錯誤。

  相關推薦:2017年注會每日一練習題匯總>>>


責任編輯:北京的雨

報名咨詢電話:    傳真:010-62969077
北京注冊會計師協會培訓網 版權所有 京ICP備05026838號 京公網安備 11010802024103號

主站蜘蛛池模板: 中文字幕av一区二区 | 国产一级片免费观看 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 亚洲国产精品久久久久久女王 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 视频一区二区三区中文字幕 | 久久国产精品一区 | 国产丝袜视频 | 久久久久久九九 | 久久久精品网 | 久久生活片 | 国产精品久久久久久亚洲调教 | 国产成人午夜 | 国产天堂在线 | 综合精品久久久 | 杏导航aⅴ福利网站 | 日韩城人网站 | 91亚洲精品在线观看 | 999精品在线 | av一区二区在线观看 | 亚洲777 | 天天看天天做 | 亚洲在线视频 | 成人免费久久 | 欧美日韩亚洲在线 | 欧美久久久久久久久久伊人 | 在线视频一区二区三区 | 国产精品日韩欧美 | 欧美一级网站 | 美女天天操 | 国产一区二区三区高清 | 国产在线观看一区二区 | 欧美日韩精品一区二区 | 日韩有码在线播放 | 亚洲一区二区三区在线免费观看 | 免费成人一级片 | 精品一区二区在线观看 | 天天干人人插 | 韩日精品视频 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 99精品国产热久久91蜜凸 |