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2020注會每日一練《審計》:內部控制審計的定義(7.27)
      2020-07-27 08:24:37     北京注協培訓網         
[摘要]注冊會計師每日一練題目都是北京注協培訓網專業團隊老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。

  在關于注會審計備考經驗中,聽得最多的一句話是:審計很難。注會審計,在聽課的時候,可以把自己代入進去,假設自己已經是個審計人員了,立場有了,很多似乎“莫名其妙”的地方就好理解了。而且注會審計考生要仔細研讀講義資料,一定要精專做題。學一章做一章的題目。這一遍學習中,對于理解感覺還有不透徹的地方,做題做錯的知識點,突出圈劃出來。到第二遍再仔細前后思考這些知識點。

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 2020注會《審計》每日一練

 注冊會計師每日一練題目都是北京注協培訓網專業團隊老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。

【題干】以下對企業內部控制審計的理解中,正確的是()

【選項】

A.企業內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行有效性發表意見,,而不是針對財務報表涵蓋的整個期間內部控制設計與運行有效性發表意見

B.企業內部控制審計不僅僅只測試特定基準日當天的內部控制設計與運行的有效性,而是需要考察足夠長的運行時間,才能得出是否有效的結論

C.企業內部控制審計是指會計師事務所接受委托,對企業某一期間內部控制設計與運行的有效性進行審計

D.企業內部控制審計是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計

【參考答案】ABD

【答案解析】選項C不正確,企業內部控制審計是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計。

【知識點】內部控制審計的定義

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