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2020注會每日一練《審計》:整合審計(7.28)
      2020-07-28 08:24:26     北京注協培訓網         
[摘要]注冊會計師每日一練題目都是北京注協培訓網專業團隊老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。

  在關于注會審計備考經驗中,聽得最多的一句話是:審計很難。注會審計,在聽課的時候,可以把自己代入進去,假設自己已經是個審計人員了,立場有了,很多似乎“莫名其妙”的地方就好理解了。而且注會審計考生要仔細研讀講義資料,一定要精專做題。學一章做一章的題目。這一遍學習中,對于理解感覺還有不透徹的地方,做題做錯的知識點,突出圈劃出來。到第二遍再仔細前后思考這些知識點。

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  為讓注會考生積累點滴,每日做一題,北京注協培訓網為考生們每日提供一題: 

 2020注會《審計》每日一練

 注冊會計師每日一練題目都是北京注協培訓網專業團隊老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。

【題干】下列有關整合審計的說法中,錯誤的是()。

【選項】

A.注冊會計師將內部控制審計與財務報表審計整合進行,即整合審計

B.在整合審計中,內部控制測試目的之一是獲取充分、適當的證據,支持其在財務報表審計中對財務報表發表的意見

c.在整合審計中,內部控制測試目的之一是獲取充分、適當的證據,支持其在財務報表審計中對控制風險的評估結果

D.在整合審計中,內部控制測試目的之一是獲取充分、適當的證據,支持其在內部控制審計中對內部控制有效性發表的意見

【參考答案】B

【答案解析】選項B錯誤。注冊會計師可以將內部控制審計與財務報表審計整合進行(選項A正確),也可單獨進行內部控制審計。在整個審計中,注冊會計師應當對內部控制設計與運行的有效性進行測試,以同時實現下列目標:(1)獲取充分、適當的證據,支持其在內部控制審計中對內部有效性發表的意見(選項D正確);(2)獲取充分、適當的證據,支持其在財務報表審計中對控制風險的評估結果(選項C正確)。

【知識點】整合審計

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